2017年度个旧市建设工程安全监督站部门预算公开

来源: 时间:2017/03/19 16:24

    

  2017年度 

  个旧市建设工程安全监督站 

  部门预算 

  目录 

  第一部分 个旧市建设工程安全监督站概况………….. 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、政府性基金预算支出表 

  六、部门收支总表 

  七、部门收入总表 

  八、部门支出总表 

  第三部分 2017年部门预算情况说明 

  第四部分名词解释 

  第一部分 概况 

  一、主要职能 

  根据《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律规定、标准规范对我市行政区域内新、改、扩的建筑工程、市政基础设施工程、装饰装修、拆除工程、招投标限额以下公共性建筑工程的施工现场安全文明生产条件进行实地勘察和施工过程中对安全文明生产情况实施监督检查。 

  二、部门预算单位构成 

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个,是个旧市建设工程安全监督站。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,非财政供养0人。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。 

  第二部分 2017年部门预算表(见附件) 

  第三部分 2017年部门预算情况说明 

  一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

  2017年部门财政拨款收入62.42万元,其中,本年收入62.41万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款62.42万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出5.92万元;医疗卫生与计划生育支出5.4万元;城乡社区支出51.1万元。 

  二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模情况。2017年一般公共预算当年拨款62.42万元,比2016年执行数增加10.31万元,主要是人员工资增长。 

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况: 

  社会保障和就业支出5.92万元,占9.48%;医疗卫生与计划生育支出5.4万元,占8.65%;城乡社区支出51.1万元,占81.86%。 

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况: 

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017 年预算数为5.92万元,较2016年执行数减少0.31万元,减少4.98%,与上年基本持平。 

  2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017 年预算数为3.77万元,较2016年执行数增加1.54万元,增长69.06%,主要是医保缴费增长。 

  3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017 年预算数为1.63万元,较2016年执行数增加0.64万元,增长64.65%,主要是公务员补助缴费增长。 

  4. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2017 年预算数为51.1万元,较2016年执行数增加8.44万元,增长79.78%,主要是人员工资增长。 

  三、2017年一般公共预算支出情况说明 

  (一)  基本支出情况 

  (一) 基本支出情况 

  个旧市建设工程安全监督站2017年一般公共预算基本支出62.42万元。其中: 

  人员经费61.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  曰常公用经费0.96万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

  (二)项目支出情况 

  2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年对比:无,增减变化的原因主要是:无 

  四、2017年“三公”经费情况说明 

  按照科学合理、厉行节约的原则,安排的2017年“三公”经费预算数为0.1万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年无支出,主要原因是压缩三公经费。 

  五、2017年政府性基金预算支出情况说明 

  2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  六、2017年收支预算总体情况说明 

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等。2017年收支总预算62.42万元。 

  七、2017年收入预算情况说明 

  2017年收入预算62.42万元,其中:上年结转0,占0%; —般公共预算拨款收入62.42万元,占100%,其他收入0万元, 占0%。 

  八、2017年支出预算情况说明 

  2017年支出预算62.42万元,其中:基本支出62.42万元,占100%;项目支出0万元,占0%。  

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费。2017 年机关运行经费财政拨款预算0万元,较2016年预算执行数减少0万元,主要原因:无 

  (二)政府采购情况。2017 年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

  (三)国有资产占有使用情况。共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台(套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台(套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆,安排购置单价50万元及以上的通用设备0台(套),未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

  (四)预算绩效情况。2017年,一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

  第四部分名词解释 

  一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

  三、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  四、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)为我单位退休人员经费的支出。 

  六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)为我单位医疗费用的支出。 

  七、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)为我单位人员经费及日常办公经费的支出 

  八、结转下年,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  九、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  十、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

  十一、“三公”经费,指我机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。